|
|
Faktúra |
47
|
Žiarovky
|
33,50 |
s DPH |
26.03.2026 |
RED Elektro, s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
20.01.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
13.04.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
09.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202605024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202603024
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202603114
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Školenie- kurz prvej pomoci
|
780,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Čistiace potreby -ŠJ
|
32,52 |
s DPH |
25.02.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
270,60 |
s DPH |
12.02.2026 |
Ladislav Sebők - SL - GASTRO |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Čistiace potreby
|
210,77 |
s DPH |
25.02.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Údržbársky materiál
|
25,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Zodpovedná osoba-ochrana osobných údajov zákon 18/2018 Z.z., Školenie
|
92,25 |
s DPH |
06.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zodpovedná osoba-ochrana osobných údajov zákon 18/2018 Z.z.
|
49,20 |
s DPH |
06.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Zodpovedná osoba-ochrana osobných údajov zákon 18/2018 Z.z.
|
49,20 |
s DPH |
06.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
161,46 |
s DPH |
06.01.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
155,55 |
s DPH |
04.03.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
161,83 |
s DPH |
04.02.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
154,97 |
s DPH |
08.04.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
153,52 |
s DPH |
04.05.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
18.05.2026 |