|
|
Faktúra |
43
|
Spracovanie údajov-ročné hlásenie znečisťovanie ovzdušia rok 2025
|
90,00 |
s DPH |
24.03.2026 |
BC. Beáta Nagyová |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Plyn - záloha
|
3 900,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vykonanie úloh BOZP
|
55,35 |
s DPH |
03.03.2026 |
Gustáv Cafik |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Plyn - záloha
|
3 900,00 |
s DPH |
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
155,55 |
s DPH |
04.03.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za odvoz lik.odpadu - odber kuchynského odpadu
|
22,14 |
s DPH |
04.03.2026 |
INTA s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Údržbársky materiál
|
25,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Zodpovedná osoba-ochrana osobných údajov zákon 18/2018 Z.z.
|
49,20 |
s DPH |
06.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrická energia
|
1 308,77 |
s DPH |
10.03.2026 |
Energetika Slovensko, ,a.s. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Pracovný oblek a obuv - ŠJ
|
470,80 |
s DPH |
24.03.2026 |
ALFARERO s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Stravovanie - režijné náklady
|
1 192,80 |
s DPH |
26.03.2026 |
Šj pri ZŠ Čil. Radvaň |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stravovanie
|
681,60 |
s DPH |
26.03.2026 |
Šj pri ZŠ Čil. Radvaň |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Ekonom.agenda
|
1 679,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
Elvira Farkasova |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Žiarovky
|
33,50 |
s DPH |
26.03.2026 |
RED Elektro, s.r.o. |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Elektrická energia
|
1 224,08 |
s DPH |
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, ,a.s. |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Zodpovedná osoba-ochrana osobných údajov zákon 18/2018 Z.z.
|
49,20 |
s DPH |
06.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Oprava a údržba - kosačky
|
140,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Tibor Vígh |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Oprava a údržba - kosačky
|
172,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
Tibor Vígh |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Za odvoz lik.odpadu - odber kuchynského odpadu
|
11,07 |
s DPH |
05.05.2026 |
INTA s.r.o. |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za služby mobilnej a pevnej siete
|
153,52 |
s DPH |
04.05.2026 |
T Slovak Telekom, a.s. |
18.05.2026 |